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财务应收岗位职责
在不断进步的社会中,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编收集整理的财务应收岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
财务应收岗位职责1
1.协助主办会计开展工作,做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作,应收帐款,客户发货单的审单工作。
2.审核收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。
3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿 。
4.完成月度应收、应付帐的.统计工作。
5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。
6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
7.办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。
8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。
财务应收岗位职责2
1、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
2、 负责开具销售发票;
3、 整理日常报销单据及定期报销,负责各项付款、工资发放;
4、 负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
5、 负责办理银行各项事务及银行对账;
6、 配合总账会计安排账务统计与汇总。
财务应收岗位职责3
1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表,每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);
2、每天按会计通知开具广州发票;
3、每天及时按规定处理费用复核;
4、每月出具应收款客户对账单;
5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;
6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;
7、仓库上月循环及月盘点分析报表;
8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
财务应收岗位职责4
工作职责:
1.了解公司关于收款及增值税的相关规定,及时解答客户疑问。
2.根据汇款附言及客户邮件等方式,及时将收款与发票匹配并通知相关部门,配合放单及放货工作。
3.根据网银入账信息在系统中输入水单
4.水单输入后在规定时间内完成销账,规范整理发票结算联。
5.与gl组核对银行往来账
6.每月完成ar组上月所有单据的归档。
要求:
1. 大专或以上学历,财会专业毕业
2. cet-6级,英语听说读写良好
3. 熟练运用电脑及office软件
4. 一年以上财会工作经验,具有应收账款相关工作经验者优先
5. 良好沟通能力,高度责任心
财务应收岗位职责5
(1)每日将收费确认单输入到实收中,及时计算出欠费金额,同时输入收入汇总表,并保持收入汇总表的金额与实收金额相符。
(2)掌握客户的`欠费情况以及发展商对客户减免的各项费用的金额。
(3)在月底与出纳核对交费金额,保证收费金额相符。
(4)在收款期内协助出纳做好收款工作,做到不让交费客户排队等候。
(5)根据当月收费确认单统计出入证押金、灭火器押金收支情况。
(6)统计车位出租情况,并做好车位管理费分摊表。
(7)协助库房做好库存物品统计,并在月底做出库存用品清单。
(8)每季度在应收汇总表前,及时向各部门要求提供各项数据,并核对这些数据的准确性,将数据输入汇总表中,计算出各客户应交费的总额。
(9)在规定日期内打印交费通知单,并交与相关部门。
(10)完成财务经理交办的其他工作。
财务应收岗位职责6
1.认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。
2.做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的`客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报。
5.负责应付及预付款项的核算、结算工作
6.定期进行应付及预付款项的对账
7.分析应付款项的账龄及偿还情况
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